12月27日,学校在附属医院召开2023年附属医院财务收支审计结果反馈暨审计整改推进会。学校党委书记、校长赵云山,学校党委组织部、党委巡察工作领导小组办公室、人事处、财务处、审计处、资产管理处、医院管理处相关负责人,附属医院领导班子成员及相关职能部门负责人参加了会议。会议由学校审计处处长刘富强主持。


学校审计处处长刘富强传达了自治区审计厅、教育厅、卫生健康委员会联合印发的《关于自治区本级直属公办高等院校、直属公立医院审计查出问题整改及内审工作协同联动机制的意见》文件精神,并指出,《意见》从进一步明确审计整改责任、严格整改强化问责、加强内部审计职能三个方面对审计工作提出具体要求。

学校审计处副处长殷俊宏通报了附属医院2022年度财务收支审计结果,对附属医院在资产管理、资金管理、招标采购管理、财务管理与核算、以前年度审计发现问题整改情况等十个方面存在的问题进行了反馈,分析了潜在的风险性,并有针对性地提出审计建议。

附属医院党委副书记、院长赵海平作表态发言,他表示,本次审计是对医院管理和财务工作的一次全面经济体检和精准把脉,也是对医院提高工作效能的有力推动和鞭策。医院将坚持当下改与长久立相结合,把审计整改纳入全局工作中,从问题整改中吸取教训,高质量做好审计整改后半篇文章。

赵云山书记、校长作总结讲话。他强调指出,一是要充分认识审计工作的重要意义,切实提高政治站位。把牢审计工作正确方向,准确把握审计工作的职能定位,充分认识加强审计工作是保障学校和医院国有资产保值增值、维护安全稳定的重要手段。二是要压实各方责任,推动审计整改见行见效。附属医院党委要切实担负起审计整改的主体责任,加强监督,聚焦重点,切实做到立行立改、真改实改、全面整改。针对审计发现的问题,多从主观上找原因,多从工作上找差距,多从思想作风上找不足。三是要完善内部管理,凝聚持续发展的健康动力。附属医院要建立健全内部管理制度,从加强内部管理上发力,深化医院综合改革,针对问题易发多发领域,找出“病灶”、找准根源,及时梳理完善制度。要坚持“纵向到底、横向到边”的原则,推动并实现审计监督全覆盖,为建立现代医院管理体系提供有力支撑。
稿件来源:审计处 编辑:刘莎 复审:赛音德力格尔 终审:安志新